Детальная информация

Название: Совершенствование системы внутреннего контроля бюджетных организаций: выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 Экономика ; образовательная программа 38.04.01_20 Учет, анализ и аудит в системе управления организацией
Авторы: Волощук Дарья Анатольевна
Научный руководитель: Кочинев Юрий Юрьевич
Другие авторы: Дуболазова Юлия Андреевна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2019
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: внутренний аудит; внутренний контроль; бюджетная организация; учреждение; коррупция; противодействие коррупции; мошенничество; система контроля
ББК: 65.052.247-28
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 38.04.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-5927
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\5420

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Объект исследования - процесс внутреннего контроля бюджетных организаций. Предмет исследования - система внутреннего контроля ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет". Цель исследования - выявить недостатки функционирования системы внутреннего контроля рассматриваемой организации и разработать способы повышения эффективности в рамках её деятельности. На основании анализа текущего состояния, а также соответствия законодательным и общепринятым нормам были выявлены слабые места в системе внутреннего контроля организации. Были предложены пути совершенствования системы внутреннего контроля, связанные с кадровым составом органов внутреннего контроля, их взаимодействием, методами и принципами работы, а также внесены предложения по корректировке системы оплаты труда для повышения эффективности контроля за его имуществом. Реализация данных мер приведет к экономическим выгодам и поможет снизить риски в процессе осуществления внутреннего контроля.

The object of study is the process of internal control of budget organizations. The subject of the study is the internal control system of the Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education “St. Petersburg Mining University”. The purpose of the study is to identify the shortcomings of the functioning of the internal control system of the organization in question and to develop ways to increase efficiency in the framework of its activities. Based on the analysis of the current state, as well as compliance with legislative and generally accepted standards, weaknesses were identified in the organization’s internal control system. Ways were proposed to improve the internal control system related to the staff of internal control bodies, their interaction, methods and principles of work, as well as suggestions were made to adjust the wage system to increase the effectiveness of control over its property. The implementation of these measures will lead to economic benefits and will help reduce risks in the process of internal control.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 55
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика