Детальная информация

Название: Роль внутреннего аудита в повышении эффективности деятельности предприятия: выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.04.01_20 «Учет, анализ и аудит в системе управления организацией»
Авторы: Пыхтина Екатерина Николаевна
Научный руководитель: Муханова Наталья Викторовна
Другие авторы: Мокеева Татьяна Васильевна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2021
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: внутренний аудит; финансовая отчётность; оценка эффективности внутреннего аудита; фальсификация финансовой отчетности; цифровые технологии в аудите; internal audit; financial reporting; assessment of the effectiveness of internal audit; falsification of financial statements; digital technologies in audit
ББК: 65.052.80; 65.052.206.1
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 38.04.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2021/vr/vr21-5825
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\16107

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Данная работа посвящена исследованию, разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего аудита. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Изучить теоретические основы системы внутреннего аудита и методы ее оценки. 2. Оценить эффективность и результативность деятельности Департамента по внутреннему аудиту, исследуемой организации. 3. Выявить проблемы в деятельности Департамента по внутреннему аудиту. 4. Предложить меры по повышению эффективности внутреннего аудита. 5. Оценить эффективность предложенных мероприятий. Работа была проведена на базе предприятия, являющимся крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений. В ходе исследования была дана краткая характеристика предприятия, проведен финансовый анализ ее бухгалтерской отчетности, проанализированы основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия. Рассмотрена организация работы Департамента по внутреннему аудиту ПАО «ФосАгро». В процессе написания работы на основании анализа научной литературы была разработана дорожная карта по созданию системы оценки результативности деятельности системы внутреннего аудита, также разработаны рекомендации по улучшению результативности работы Департамента по внутреннему аудиту ПАО «ФосАгро».

This work is devoted to the study, development and implementation of a set of measures aimed at improving the internal audit system. Tasks that were solved in the course of the study: 1. To study the theoretical foundations of the internal audit system and methods of its assessment. 2. Evaluate the efficiency and effectiveness of the Internal Audit Department of the studied organization. 3. To identify problems in the activities of the Internal Audit Department. 4. Propose measures to improve the efficiency of internal audit. 5. Evaluate the effectiveness of the proposed activities. The work was carried out on the basis of the enterprise, which is the largest European manufacturer of phosphorus-containing fertilizers. In the course of the study, a brief description of the enterprise was given, a financial analysis of its financial statements was carried out, and the main financial and economic indicators of the enterprise were analyzed. The organization of work of the Internal Audit Department of PhosAgro PJSC was considered. In the process of writing the work, based on the analysis of scientific literature, a roadmap was developed to create a system for assessing the effectiveness of the internal audit system, and recommendations were also developed to improve the performance of the PhosAgro Internal Audit Department. .

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 50
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика