Детальная информация

Название: Совершенствование системы внутреннего аудита на предприятии пивоваренной отрасли: выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.04.01_20 «Учет, анализ и аудит в системе управления организацией»
Авторы: Радзюкевич Анастасия Олеговна
Научный руководитель: Антышева Елена Робертовна
Другие авторы: Мокеева Татьяна Васильевна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2021
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: внутренний аудит; модель корпоративного управления; совершенствование внутреннего аудита; internal audit; corporate governance model; improvement of internal audit
ББК: 65.052.80
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 38.04.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2021/vr/vr21-5838
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\16081

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Данная работа посвящена исследованию совершенствования системы внутреннего контроля и аудита, основанного на бизнес-процессах. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Изучение теоретических основ особенностей, организации и оценки системы внутреннего аудита. 2. Анализ рынка и конкурентной среды на российском рынке пива. 3. Дать организационно-экономическую характеристику деятельности ООО “Пивоваренная компания “Балтика”. 4. Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия. 5. Проведение анализа системы внутреннего аудита и составление рекомендаций для совершенствования деятельности системы внутреннего контроля и аудита. 6. Разработка рекомендаций для оптимизации бизнес-процесса логистической системы в целях совершенствования системы внутреннего контроля на предприятии. Работа проведена на основе отчетности и результатах деятельности ООО “Пивоваренная компания “Балтика”, где собиралась информация для исследования. Был произведен анализ положения на российском рынке пива, а также проведен экспресс-анализ основных финансовых показателей деятельности компании. Диагностика системы внутреннего контроля и аудита проводилась на базе разработанной методики, с учетом организационной структуры. В результате анализа были разработаны рекомендации по совершенствованию внутреннего аудита на предприятии, основанного на бизнес-процессах. На основании проведенных исследований на ООО “Пивоваренная компания “Балтика”, были разработаны рекомендации в части совершенствования внутреннего контроля по оптимизации системы логистики.

This work is devoted to the study of improving the system of internal control and audit based on business processes. Tasks that were solved during the study: 1. Study of the theoretical foundations of the features, organization and evaluation of the internal audit system. 2. Analysis of the market and competitive environment in the Russian beer market. 3. To give an organizational and economic characteristic of the activities of LLC "Baltika Brewing Company". 4. Analysis of the main financial and economic indicators of the enterprise. 5. Conducting an analysis of the internal audit system and making recommendations for improving the activities of the internal control and audit system. 6. Development of recommendations for optimizing the business process of the logistics system in order to improve the internal control system at the enterprise. The work was carried out on the basis of the reporting and results of the activities of LLC "Baltika Brewing Company", where information was collected for research. An analysis of the situation on the Russian beer market was carried out, as well as an express analysis of the main financial indicators of the company's activities. Diagnostics of the internal control and audit system was carried out on the basis of the developed methodology, taking into account the organizational structure. As a result of the analysis, recommendations were developed to improve the internal audit at the enterprise based on business processes. Based on the research conducted at Baltika Brewing Company LLC, recommendations were developed regarding the improvement of internal control to optimize the logistics system.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Внешние организации №2 Все Прочитать
Внешние организации №1 Все
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №2) Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №1)
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
    • 1.1. Система внутреннего аудита как основа функционирования предприятия
    • 1.2. Организация работы службы внутреннего аудита
    • 1.3. Методические основы оценки деятельности службы внутреннего аудита
  • 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО “ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ “БАЛТИКА”
    • 2.1 . Анализ конкурентной среды
    • 2.2. Организационно-экономическая характеристика
    • 2.3. Анализ организации системы внутреннего аудита ООО “Пивоваренная компания “Балтика”
  • 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.
    • 3.1. Оценка эффективности службы внутреннего аудита ООО “Пивоваренная компания “Балтика”
    • 3.2. Разработка рекомендаций для совершенствования внутреннего аудита
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
  • СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ АВТОРА В НАУЧНОЙ РАБОТЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах
  • ПРИЛОЖЕНИЕ В. Мониторинг систем внутреннего контроля
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Схема процесса логистики, с обнаруженными ошибками
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Схема процесса логистики, с разработанными рекомендациями

Статистика использования

stat Количество обращений: 21
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика