Детальная информация

Название Совершенствование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в корпоративном секторе (на примере ПАО «Интелтех»): выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 38.03.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.03.01_18 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Авторы Липская Анастасия Владимировна
Научный руководитель Кочинев Юрий Юрьевич
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2025
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика внутренний аудит ; внутренний контроль ; система ; управления ; корпоративный сектор ; internal audit ; internal control ; system ; management ; corporate sector
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 38.03.01
Группа специальностей ФГОС 380000 - Экономика и управление
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-2685
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\35890
Дата создания записи 05.08.2025

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Целью работы является разработка и обоснование практических рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в ПАО «Интелтех», направленных на повышение эффективности управления рисками, оптимизацию финансовых показателей и обеспечение устойчивости корпоративного управления, с последующей оценкой их экономической и операционной эффективности. Были решены следующие задачи: - уточнена сущность понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит»; - изучено место внутреннего контроля и внутреннего аудита в корпоративном управлении; - исследована методика организации и оценки внутреннего контроля и внутреннего аудита; - изучена общая характеристика ПАО «Интелтех»; - проведён анализ деятельности ПАО «Интелтех»; - предложены рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля и внутреннего аудита; -дана оценка эффективности предложенных мероприятий. Источниками информации выступили данные отечественной и зарубежной научно-исследовательской литературы, официальных Интернет- ресурсов и аналитических агентств. Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности с помощью специализированного ПО (Microsoft Office Excel). Предложены практические рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в ПАО «Интелтех», направленные на повышение эффективности управления рисками, оптимизацию финансовых показателей и обеспечение устойчивости корпоративного управления, с последующей оценкой их экономической и операционной эффективности.

The purpose of the work is to develop and substantiate practical recommendations for improving the internal control and internal audit system at PJSC Inteltech, aimed at improving the effectiveness of risk management, optimizing financial performance and ensuring the sustainability of corporate governance, followed by an assessment of their economic and operational effectiveness. The following tasks were solved: - the essence of the concepts of "internal control" and "internal audit" has been clarified; - the place of internal control and internal audit in corporate governance has been studied; - the methodology of organization and assessment of internal control and internal audit is investigated; - the general characteristics of PJSC Inteltech have been studied; - an analysis of the activities of PJSC Inteltech has been carried out; - recommendations on improving internal control and internal audit are proposed; - an assessment of the effectiveness of the proposed measures is given. The sources of information were data from domestic and foreign scientific research literature, official Internet resources and analytical agencies. The financial and economic analysis of the  operations was conducted using specialized software (Microsoft Office Excel). Practical recommendations for improving the internal control and internal audit system at PJSC Inteltech are proposed, aimed at improving the effectiveness of risk management, optimizing financial performance and ensuring the sustainability of corporate governance, followed by an assessment of their economic and operational effectiveness.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать
Интернет Анонимные пользователи

Количество обращений: 0 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика