Details

Title Совершенствование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в корпоративном секторе (на примере ПАО «Интелтех»): выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 38.03.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.03.01_18 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Creators Липская Анастасия Владимировна
Scientific adviser Кочинев Юрий Юрьевич
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint Санкт-Петербург, 2025
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Subjects внутренний аудит ; внутренний контроль ; система ; управления ; корпоративный сектор ; internal audit ; internal control ; system ; management ; corporate sector
Document type Bachelor graduation qualification work
File type PDF
Language Russian
Level of education Bachelor
Speciality code (FGOS) 38.03.01
Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-2685
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Additionally New arrival
Record key ru\spstu\vkr\35890
Record create date 8/5/2025

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Целью работы является разработка и обоснование практических рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в ПАО «Интелтех», направленных на повышение эффективности управления рисками, оптимизацию финансовых показателей и обеспечение устойчивости корпоративного управления, с последующей оценкой их экономической и операционной эффективности. Были решены следующие задачи: - уточнена сущность понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит»; - изучено место внутреннего контроля и внутреннего аудита в корпоративном управлении; - исследована методика организации и оценки внутреннего контроля и внутреннего аудита; - изучена общая характеристика ПАО «Интелтех»; - проведён анализ деятельности ПАО «Интелтех»; - предложены рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля и внутреннего аудита; -дана оценка эффективности предложенных мероприятий. Источниками информации выступили данные отечественной и зарубежной научно-исследовательской литературы, официальных Интернет- ресурсов и аналитических агентств. Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности с помощью специализированного ПО (Microsoft Office Excel). Предложены практические рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в ПАО «Интелтех», направленные на повышение эффективности управления рисками, оптимизацию финансовых показателей и обеспечение устойчивости корпоративного управления, с последующей оценкой их экономической и операционной эффективности.

The purpose of the work is to develop and substantiate practical recommendations for improving the internal control and internal audit system at PJSC Inteltech, aimed at improving the effectiveness of risk management, optimizing financial performance and ensuring the sustainability of corporate governance, followed by an assessment of their economic and operational effectiveness. The following tasks were solved: - the essence of the concepts of "internal control" and "internal audit" has been clarified; - the place of internal control and internal audit in corporate governance has been studied; - the methodology of organization and assessment of internal control and internal audit is investigated; - the general characteristics of PJSC Inteltech have been studied; - an analysis of the activities of PJSC Inteltech has been carried out; - recommendations on improving internal control and internal audit are proposed; - an assessment of the effectiveness of the proposed measures is given. The sources of information were data from domestic and foreign scientific research literature, official Internet resources and analytical agencies. The financial and economic analysis of the  operations was conducted using specialized software (Microsoft Office Excel). Practical recommendations for improving the internal control and internal audit system at PJSC Inteltech are proposed, aimed at improving the effectiveness of risk management, optimizing financial performance and ensuring the sustainability of corporate governance, followed by an assessment of their economic and operational effectiveness.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read Print
Internet Authorized users SPbPU
Read Print
Internet Anonymous

Access count: 0 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics