Details
Title | Совершенствование системы внутреннего контроля бюджетных организаций: выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 Экономика ; образовательная программа 38.04.01_20 Учет, анализ и аудит в системе управления организацией |
---|---|
Creators | Волощук Дарья Анатольевна |
Scientific adviser | Кочинев Юрий Юрьевич |
Other creators | Дуболазова Юлия Андреевна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Imprint | Санкт-Петербург, 2019 |
Collection | Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция |
Subjects | внутренний аудит; внутренний контроль; бюджетная организация; учреждение; коррупция; противодействие коррупции; мошенничество; система контроля |
LBC | 65.052.247-28 |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 38.04.01 |
Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление |
Links | Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-5927 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
Record key | ru\spstu\vkr\5420 |
Record create date | 1/29/2020 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Объект исследования - процесс внутреннего контроля бюджетных организаций. Предмет исследования - система внутреннего контроля ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет". Цель исследования - выявить недостатки функционирования системы внутреннего контроля рассматриваемой организации и разработать способы повышения эффективности в рамках её деятельности. На основании анализа текущего состояния, а также соответствия законодательным и общепринятым нормам были выявлены слабые места в системе внутреннего контроля организации. Были предложены пути совершенствования системы внутреннего контроля, связанные с кадровым составом органов внутреннего контроля, их взаимодействием, методами и принципами работы, а также внесены предложения по корректировке системы оплаты труда для повышения эффективности контроля за его имуществом. Реализация данных мер приведет к экономическим выгодам и поможет снизить риски в процессе осуществления внутреннего контроля.
The object of study is the process of internal control of budget organizations. The subject of the study is the internal control system of the Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education “St. Petersburg Mining University”. The purpose of the study is to identify the shortcomings of the functioning of the internal control system of the organization in question and to develop ways to increase efficiency in the framework of its activities. Based on the analysis of the current state, as well as compliance with legislative and generally accepted standards, weaknesses were identified in the organization’s internal control system. Ways were proposed to improve the internal control system related to the staff of internal control bodies, their interaction, methods and principles of work, as well as suggestions were made to adjust the wage system to increase the effectiveness of control over its property. The implementation of these measures will lead to economic benefits and will help reduce risks in the process of internal control.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 55
Last 30 days: 0